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2020年度桐柏县文联部门预算公开
来源:财政局时间:2020-06-18浏览量:
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2020年度桐柏文学艺术界联合会部门预算公开

 

第一部分 桐柏文学艺术界联合会概况

一、主要职责

二、预算单位构成

第二部分 桐柏文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 桐柏文学艺术界联合会2020年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、政府性基金预算支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

 

第一部分

桐柏文学艺术界联合会概况

   一、  主要职责

1、团结带领全县文艺工作者,贯彻执行党的文艺方针、政策,组织文艺工作者不断学习,深入实践,提高理论修养、文化修养和品德修养,促进全县文学艺术事业健康持续发展。  

2、对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务,听取和反映文艺界的意见和建议。  

3、组织文艺创作和文艺评奖,参与办刊,采取多种形式,开展健康向上的文艺活动,培养文艺人才,壮大文艺队伍。  

4、搭建文化产业信息平台,负责文化产业总体规划,公平营销文化产品。  

5、接受上级文联指导,广泛开展文学艺术交流活动,增进文艺界的友谊与合作。  

6、组织召开县文联代表大会、全委会议、文联工作会议。  

二、  预算单位构成

桐柏文学艺术界联合会部门预算包括机关本级预算。

本部门为参照公务员管理的事业单位,现有编制数5个(参公3个、事业2个),现有在职人员4名(都属于参公编制),退休人员4名。设有办公室和文艺创作室。

 

第二部分

桐柏文学艺术界联合会2020年部门预算情况说明

    一、收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计51.78万元,支出总计51.78万元,与2019年相比,收支总计增加5.07万元,上升10.85%。主要原因:业务、人员增加,经费增加

    二、收入预算总体情况说明

    我部门2020年收入总计51.78万元,其中:一般公共预算收入51.78万元;政府性基金预算收入0万元其他收入0

    三、支出预算总体情况说明

    我部门2020年支出总计51.78万元,其中:基本支出43.69万元,占总支出的84.38%;项目支出8.09万元,占总支出的15.62%

    四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

    我部门2020年财政拨款收入51.78万元,支出51.78万元;与2019年相比,财政拨款收支增加5.07万元,上升10.85%。主要原因:业务、人员增加,经费增加

    五、一般公共预算支出预算情况说明

我部门2020年一般公共预算支出年初预算51.78万元。用于基本支出43.69万元,占总支出的84.38%,其中行政人员经费39.38万元,占总支出的76.05%;公用经费4.31万元,占总支出的8.32%;用于项目支出8.09万元,占总支出的15.62%

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

   按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预[2017]98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我局《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

桐柏县文联2020年一般公共预算基本支出43.69万元,其中:人员经费39.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费4.31万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

    七、政府性基金预算支出情况说明

    我部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    八、三公经费支出预算情况说明

    我部门2020年一般公共预算安排的三公经费预算为0.5万元。2020三公经费支出预算数比2019年减少0.06万元。

    具体支出情况如下:

   (一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2019年减少0万元。主要原因是无因公出国事项

   (二)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费O万元;公务用车运行维护费0万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数与2019年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比上年减少0万元,主要是厉行节约,压缩支出

   (三)公务接待费0.50万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少0.06万元。主要原因:按照要求缩减三公经费。           

    九、其他重要事项情况的说明

    (一)机关运行经费支出情况

    我部门2020年机关运行经费支出预算(不含人员经费)4.31万元,主要用于保障机关机构正常运转、正常履职和开展全局性工作的经费需要。

    (二)政府采购支出情况

    我部门2020年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

    (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

    我部门2020年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

    (四)国有资产占用情况

     2019年末,我部门所属单位无车改保留车辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    (五)专项转移支付项目情况

    我部门2020年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

    一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:是指部门取得的除财政拨款”、事业收入事业单位经营收入”等以外的收入。

    四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的财政拨款收入”、事业收入经营收入”和其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

    五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

    六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    七、三公经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食费、助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 2020年度桐柏文学艺术界联合会部门预算表

04-市局批复表桐柏文学艺术界联合会(确定).xls

 

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